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广西化学纤维研究所有限公司2025年度部门决算

发布时间:2026-09-01

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第一部分:广西化学纤维研究所有限公司概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:广西化学纤维研究所有限公司2025年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:广西化学纤维研究所有限公司2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

  

 

 

第一部分:广西化学纤维研究所有限公司概况

一、本部门职责

广西化学纤维研究所有限公司注册地位于南宁市青秀区星湖路南一里一巷18号,始建于1959年,其前身为中国科学院广西分院应用化学研究所,2000年由原事业性质科研院所转制为国有科技型企业。多年来,主要从事化学、纤维及纺织助剂、轻化工产品、塑料制品化学防腐等新技术、新品种的开发研究生产(以上项目除危险化学品);物业服务;房屋租赁。建所60多年来,共完成国家、省级科研项目180多项。其中获得国家、省级奖励科研项目30多项。转制后,我所转换运行机制,实行企业化运作,逐步形成了集科研、开发、生产、经营一体化的科技型企业。

二、机构设置情况

广西化学纤维研究所有限公司设置的职能管理部门:公司领导、办公室、物业部、财务部、吹塑厂

 

  

第二部分:广西化学纤维研究所有限公司2025年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


广西化学纤维研究所有限公司2025年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表


广西化学纤维研究所有限公司2025年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表


广西化学纤维研究所有限公司2025年没有财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

(2025年度部门决算报表Excel版详见附件:广西化学纤维研究所有限公司2025年度部门决算公开附表)

 


第三部分:广西化学纤维研究所有限公司2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2025年度总收入127.65万元,其中本年收入127.65万元2024年度决算数增加0.70万元,增长0.55%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入127.65万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2024年度决算数增加0.70万元,增长0.55%,主要原因:本年度人员自然死亡,当年追加抚恤金较2024年抚恤金支出有所增长

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2024年度决算数0万元持平

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2024年度决算数0万元持平

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2024年度决算数0万元持平

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2024年度决算数0万元持平

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2024年度决算数0万元持平

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余专用结余弥补本年度收支缺口的资金。2024年度决算数0万元持平

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金2024年度决算数0万元持平

(二)本部门2025年度总支出127.65万元,其中本年支出127.65万元, 2024年度决算数增加0.70万元,增长0.55%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)127.65万元:主要用于离退休人员离退休支出、生活补助、物业补贴、春节慰问金等经费

2024年度决算数增加0.70万元,增长0.55%,主要原因本年度人员自然死亡,当年追加抚恤金较2024年抚恤金支出有所增长

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2024年度决算数0万元持平

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2024年度决算数0万元持平

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西化学纤维研究所有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出127.65万元,2024年度决算数增加0.70万元,增长0.55%。其中:基本支出127.65万元,项目支出0万元。

广西化学纤维研究所有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.33万元,支出决算为127.65万元,完成年初预算的115.70%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为110.33万元,支出决算为105.47万元,完成年初预算的95.59%决算数小于预算数的主要原因为退休人员自然减员,相应的春节慰问金、机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴(退休人员)等支出减少。

(二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为22.18万元,完成本年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加一次性抚恤金资金。主要用于按规定支付的病故人员的一次性抚恤金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出127.65万元,支出具体情况如下:

(一)对个人和家庭的补助支出127.65万元,完成年初预算的115.70%。其中:离休费16.38万元,退休费85.32万元,抚恤金22.18万元,其他对个人和家庭的补助3.76万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员自然减员年中追加人员一次性抚恤金。主要用于按国家规定发放退休人员春节慰问经费机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴、健康体检抚恤金等方面的支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西化学纤维研究所有限公司2025年度政府性基金支出0万元,2024年度决算数0万元持平其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西化学纤维研究所有限公司2025年政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西化学纤维研究所有限公司2025年度国有资本经营预算支出0万元,与2024年度决算数0万元持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西化学纤维研究所有限公司2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年,广西化学纤维研究所有限公司支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

广西化学纤维研究所有限公司2025年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

广西化学纤维研究所有限公司2025年度政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至202512月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

广西化学纤维研究所有限公司为二级预算单位,无整体支出绩效自评结果相关内容。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2025年度项目0个,项目支出总额0万元。其中,本级项目0个,本级项目支出0万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:0个项目评为一等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。

3.部门绩效评价结果。

广西化学纤维研究所有限公司为二级预算单位,无部门绩效评价结果相关内容。

4.财政绩效评价结果。

广西化学纤维研究所有限公司为二级预算单位,无财政绩效评价结果相关内容。

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。